公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告

公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/03/22

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/01/01~107/12/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心第一上櫃公司管理作業
    要點」之規定,委託會計師執行內部控制專案審查。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/03/22

5.意見類型:無保留意見

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司治理/內部控制專區/
   內部控制審查報告):無