公告本公司取得会计师内部控制制度项目专审报告

公告本公司取得会计师内部控制制度项目专审报告

1.取得会计师「内部控制项目审查报告」日期:110/03/09

2.委请会计师执行内部控制项目审查日期:109/01/01~109/12/31

3.委请会计师执行内部控制项目审查之缘由:依据「财团法人中华民国证券柜台买卖中心第一上柜公司管理作业
   要点」之规定,委托会计师执行内部控制项目审查。

4.申报公告「内部控制项目审查报告」内容之日期:110/03/05

5.意见类型:无保留意见。

6.其他应叙明事项(内部控制项目审查报告全文请至公开信息观测站查阅,路径为:公司治理/内部控制专区/内
   部控制审查报告):无。