公告本公司取得會計師內部控制制度專案專審報告

公告本公司取得會計師內部控制制度專案專審報告

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/03/09

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/01/01~109/12/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心第一上櫃公司管理作業
   要點」之規定,委託會計師執行內部控制專案審查。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/03/05

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司治理/內部控制專區/內
   部控制審查報告):無。