公告本公司取得會計師內部控制制度專案專審報告

公告本公司取得會計師內部控制制度專案專審報告
  1. 取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/05/15
     
  2. 委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/01/01~108/12/31
     
  3. 委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心第一上櫃公司管理作業要點」之規定,委託會計師執行內部控制專案審查。
     
  4. 申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/05/15
     
  5. 意見類型:無保留意見。
     
  6. 其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無